9月15日,集團(tuán)公司組織召開(kāi)了財(cái)務(wù)專題會(huì),集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)曾志誠(chéng)主持并講話。
會(huì)議傳達(dá)了省政府國(guó)資委關(guān)于對(duì)相關(guān)企業(yè)資金詐騙案件的通報(bào),對(duì)進(jìn)一步做好審計(jì)整改“回頭看”和2022年財(cái)務(wù)決算審計(jì)整改工作進(jìn)行了安排部署。
會(huì)議要求,各單位一要建立健全收付款內(nèi)部控制制度,堵塞資金支付漏洞,嚴(yán)格落實(shí)付款分級(jí)審核制度;二要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀分級(jí)管理,堅(jiān)決杜絕將付款印鑒交由一人管理,堅(jiān)決杜絕各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)微信、QQ 、電話等網(wǎng)絡(luò)方式向出納和會(huì)計(jì)人員授意支付資金;三要加強(qiáng)與開(kāi)戶銀行聯(lián)系,及時(shí)掌握銀行賬戶動(dòng)態(tài),確保資金安全運(yùn)營(yíng);四要算好全年總帳,倒排工期,抓好增收節(jié)支,確保各項(xiàng)指標(biāo)全面完成年初制定的考核目標(biāo);五要高度重視審計(jì)“回頭看”和2022年財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善管理制度,著力構(gòu)建審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制,推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
會(huì)議采取“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”形式召開(kāi)。本部相關(guān)部(室)負(fù)責(zé)人、所屬各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門參加了會(huì)議。